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体系内审员岗位职责
更新时间:2022-12-09 14:53:51
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体系内审员岗位职责(精选20篇)

  在快速变化和不断变革的今天,我们每个人都可能会接触到岗位职责,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?下面是小编整理的体系内审员岗位职责,希望对大家有所帮助。

  体系内审员岗位职责 篇1

  岗位职责:

  1、负责信息安全管理体系的安全策略、流程、规范的建设、优化和落地审计;

  2、负责信息安全体系运作的'完整性、符合性和有效性进行独立审核;

  3、负责定期对信息系统及应用进行风险评估、安全审计、安全加固;

  4、负建立推广公司内部控制基本规范、流程; 协助外部合作方、第三方独立审核机构对集体信息安全体系的审核;

  5、协助开展it合规管理和风险管理相关的工作;

  任职资格:

  1、大专以上学历,计算机、网络安全等相关专业

  2、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,对事物敏感度高,有较强的逻辑分析能力。

  3、良好的沟通技能,团队协作能力

  4、抗压能力好。

  5、持有iso27001内审员、cisa证书者优先

  体系内审员岗位职责 篇2

  1.在质量管理负责人的领导下负责开展内部质量体系审核工作,制定内部质量体系审核计划,并配合组织实施确认与监督执行。开展定期和不定期的内部审查工作。

  2.负责外部审查的准备与陪同,不符合项的改善跟踪与回复。

  3.负责内部体系的宣传培训及监督执行。

  4.负责体系文件的管控与修订、签发,体系资料的收集归档等。

  5.负责质量体系审查工作的陪同与处理。

  6.负责质量体系客户审查不合格事项的回复与跟踪确认。

  7.负责公司内部人员质量体系的培训及考核。

  8.负责内部稽核不合格事项的回复跟踪与效果确认。

  9.体系文件控制过程中出现的问题及不适合事项及时反馈并提出整改意见。

  10.负责定期对分公司的质量管理体系运行情况进行培训、检查、监督、审核。

  11.贯彻、执行国家有关档案工作的方针、政策和法规以及相应的规章、制度,制定公司档案工作的规章制度,并对执行情况实施监督、检查。

  12.负责公司一级档案资料的`收集、整理、归档、保管、销毁工作,做到帐、物、卡相符。档案分类要科学,内容保持有机联系,保管期限准确,便于保管利用。热情、耐心接待查档人员,坚持查档规定,做到调卷迅速、准确、不断提高工作效率。

  13.负责对二级档案管理工作进行监督和指导以及检查验收工作。

  14.认真贯彻执行党和国家的保密制度,确保档案安全。严禁非工作人员随意进入档案库房。

  15.负责制定公司办公用品及办公设备采购计划;负责办公用品的保管和签发;负责公司固定资产的登记与管理。

  16.负责承办上级交办的其他与档案业务相关的工作任务。

  体系内审员岗位职责 篇3

  职责描述:

  1.负责汽车机械配件产品ts16949体系的持续提升建设,确保客户审核、第三方机构审核顺利通过;

  2.参与研发产品开发流程的规范建设,满足ts16949体系要求,提升产品研发质量;

  3.指导乘用车供应商&物料平台的建设,满足产品的质量要求及ts16949体系要求;

  4.帮助供应链提升现场质量管理体系,达到能够满足各大主机厂的质量要求;

  5.掌握各大汽车主机厂的质量体系的要求,负责在公司质量体系内落实;

  任职要求:

  1.工科类专业背景,本科及以上学历,3年以上汽车行业工作经验;

  2.有国际/国内合资品牌乘用车厂、核心部件供应商公司工作经历 (驱动器、ecu等电气部件,或车用电机、减速机等产品);

  3.开发、生产质量领域至少五年以上的'工作经验,熟悉各环节质量管控要求;

  4.精通iso 9001 & ts16949体系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主机厂的特殊质量要求,以及熟悉质量改进工具(8d、doe、qfd等);

  5.具有良好的沟通协调能力,良好的计划与执行能力。

  体系内审员岗位职责 篇4

  1、掌握等级医院评审标准及实施细则,通过学习培训了解医院等级医院评审工作程序,具备相关基本知识。

  2、按等级医院评审实施细则和科室实施方案开展自查工作。

  3、按照评审检查表每月完成科室自查工作并记录,对科室存在的问题及时向科主任书面报告并提出改进措施、存档。

  4、记录上级部门和专家评审小组的.评审结果,对不符合项目制定整改措施,优化流程并落实实施,做到持续质量改进,以书面报告形式上报等级医院评审办公室。

  5、接受上级部门和专家评审小组对持续改进效果的跟踪评价与验证。

  6、负责组织培训科室成员学习各项相关制度、职责、流程,模拟个案追踪和系统追踪法检查培训内容落实及知晓情况,做好记录。

  7、负责科室内质量管理体系运行工作的指导和监督。

  8、内审员工作业绩做为科室质量管理考核、年度评优的依据之一。

  9、参加医院各项内审员培训工作,完成其他有关评审工作。

  体系内审员岗位职责 篇5

  1、负责公司各体系工作运行维护,协助上级对公司各体系运行进行持续改进

  2、按公司年度管理体系内审计划进行内部审核,编写审核报告及跟踪审核验证审核,发现不符合项的纠正措施的实施效果。

  3、按职能分配,对所负责的'部门进行系统运作监管,负责ISO9001管理体系评审会议所需要资料的统筹收集,编制管理评审会议议程,跟进会议各项决议的执行情况。

  4、监管质量体系管理方案的实施进度及实施效果

  5、负责对各级人员进行有关体系知识培训。

  体系内审员岗位职责 篇6

  1、协助跟进订单交付时效性,交付各环节的协调处理;

  2、熟悉质量管理工作,对来料质量、制程质量控制、出货检验的控制过程进行监控;

  3、熟悉iso9001/iso14001管理体系,对体系推行具有较强推动力;

  4、协助总监对交付和质量管理各环节进行监督检查,落实执行;

  5、协助总监组织持续改善活动不断提高工厂管理水平;

  6、协助总监负责绩效管理的'组织与评估工作;

  7、安排各项会议的日程和议程,撰写会议纪要,监管落实会议决议;

  8、督促落实各项工作计划的完成情况,检查和纠正执行情况。

  体系内审员岗位职责 篇7

  1、申请医疗设备产品注册的相关工作,熟悉质量体系认证的文件制定、整理和归档工作;

  2、熟悉系列标准和国家相关的质量政策、法律法规,具有质量意识,三年以上质量管理工作经验;

  3、具有一定的'协调沟通和解决问题能力,负责采购材料质量的监管,采购部内部报销流程、进出仓手续办理等工作;

  4、负责内部档案整理,协助采购员跟进采购工作;

  5、从事医疗行业优先。

  体系内审员岗位职责 篇8

  职责描述

  1.负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,整合管理制度,搭建管理系统,指导公司及其孙、子公司内控内审工作;

  2.负责拟定并完善公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;

  3.执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于内部经济责任审计、离任审计、项目审计等。

  任职要求

  1.具有一定的企业内部审计经验,有上市公司或会计师事务所工作经验优先;

  2.具有一定的数据挖掘和数据分析能力,熟练操作财务软件及办公软件;

  3.具备良好沟通与协调能力、逻辑思维能力以及较强的'执行力;

  4.对内审工作职能和工作具有深入理解并热爱审计工作;

  5.财务、审计等经济学类专业,有审计师资格证书优先。

  财务内审员岗位

  体系内审员岗位职责 篇9

  质量管理体系内审员岗位职责

  1.负责制定质量管理工作计划和总结,协助公司开展内审工作。

  2.负责协助公司对工厂进行审核。

  3.负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。

  4.负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控。

  5.负责对工厂质量管理体系运行有关数据的`统计、分析与反馈。

  6.负责对不合格项的跟踪验证工作。

  7.会英文优先。

  体系内审员岗位职责 篇10

  负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;

  协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;

  负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  配合完成集团审计流程的相关准备工作;

  执行临时的'、特定的审计/控制项目。

  体系内审员岗位职责 篇11

  1、制定公司内部审计工作制度及实施办法。

  2、负责拟定年度内部审计工作目标、工作计划。

  3、出具内部审计报告。

  4、负责协助外部审计机构做好财务审计和经济责任审计。

  5、跟踪监督公司的财产和资金使用情况、流程运行状况、分析资产报表,判读企业运行效率。6、分析公司财务状况,研究行业内公司信息。

  7、分析评估各项业务和各部门业绩,提供财务建议和决策。

  8、预测并监督公司现金流和各项资金使用情况。

  9、撰写基础财务分析报告。

  体系内审员岗位职责 篇12

  1. 及时解答客户提出的股权转让、股息红利、税收政策等常规性财税问题,并将非常规性财税问题,及时提交给部门负责人;

  2. 配合审计经理检查代账代税业务的合规性和合理性;

  3、核对客户的`财务报表、纳税申报表等财税资料,并及时提醒客户缴纳相关税费;

  4. 对接客服财务资料的整理和归档;

  5. 其他临时交办事情。

  体系内审员岗位职责 篇13

  一、岗位职责:

  1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

  2、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

  3、负责公司全面的资金调配和税收的筹划;

  4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;

  5、组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施;

  6、负责公司及下属各分、子公司的.财务管控。

  二、任职资格:

  1、财会类相关专业,大学本科及以上学历,会计师职称或注册会计师资格;

  2、 5年以上财务管理相关工作经验,3年以上同类岗位工作经验;

  3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,熟练的财务软件、办公软件操作能力;

  4、有较好的沟通能力,计划执行能力、组织协调能力,工作细致踏实认真,有较强的抗压能力和独立工作能力;

  5、有良好的职业道德,保守企业秘密。

  体系内审员岗位职责 篇14

  (1)据国家、集团及公司的有关规章制度,负责公司财务核算和预算控制工作;

  (2)负责公司费用审核和控制,各类费用和支出单据复核;

  (3)负责编制公司财务报表及相关报表,并确保其及时性和准确性;

  (4)负责会计凭证、会计账簿的装订及归档;

  (5)协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。

  体系内审员岗位职责 篇15

  1、对经营活动及相关事项的合法性、合规性进行审计评价及监督;

  2、对经营成果及财务收支的.真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;

  3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;

  4、对公司内可能存在的舞弊行为进行审计评价及监督。

  体系内审员岗位职责 篇16

  1、负责集团账务处理、申报情况的汇总和分析;

  2、内部控制流程、制度的整理、汇总、审查;

  3、协助各事业部进行集团预算编制工作;

  4、负责专项审计的'前期和现场工作底稿,以及审后跟踪;

  5、协助部门工作管理和资源配合工作等。

  体系内审员岗位职责 篇17

  1、全面负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部控制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。

  2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务,对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询;

  3、审核起草公司商业活动的合同、协议等涉及风险控制的文件,提供合规意见,并管理规范相关文件;

  4、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平;

  5、根据管理需求,以风险为导向开展专项的`内部审查工作,及时向管理层和业务部门反馈意见,为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议。

  6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层提供决策参考。

  体系内审员岗位职责 篇18

  1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作;负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;

  2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等;

  负责与被审计单位进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;

  具体实施审计工作,承担审计项目经理职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的`落实;

  3、参与部门内部管理工作:协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交内审总监审阅;参与审计团队建设,包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。

  4、配合外部审计机构进行审计:协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系;配合、协调外部审计机构进行必要的调查取证工作、保证其工作顺利开展;

  5、完成部门领导交办的其他工作。

  体系内审员岗位职责 篇19

  岗位职责:

  1、统筹公司所有内审相关工作,制定审计框架及策略,建立完善内审相关流程制度;

  2、建立审计风险评估机制定时跟踪及监督公司内控执行情况,更新完善流程稳定,协助弥补现有流程风险和漏洞,参与新流程制定和流程修改及提供增值服务;

  3、根据审计方案要求,组织优化现有内部审计工作,并根据现场审计结果撰写审计报告;对改进方案给予建设性建议;

  4、对审计中的重大或重点审计发现进行风险提示,及时督促被审计组织积极整改,消除风险隐患;对审计发现问题的后续跟踪审计相关工作;

  5、熟悉企业it部门的整体运作与流程,可根据外部监管、内部管理及行业规范、制定it内审规范、it审计计划,并独立编写审计文档及对公司数据完整性及真实性进行独立审计;

  6、组织开展专项审计、定向审计工作,但不限于:经济责任审计、离任审计、反贪腐审计、招标采购审计、销售审计、研发审计、财务审计等;

  7、对审计过程中发现的舞弊线索,及时向相关负责人汇报,依指示开展进一步调查工作;

  8、协调、配合外部审计的各项审计工作;

  9、完成上级领导交办的其他工作。

  岗位要求:

  1、本科及以上学历;

  2、10年以上工作经验,具有5年以上大型集团性企业内审或内控管理经验,或5年企业或事务所内控实践经验,具国际四大会计事务所的从业经验者优先;

  3、可独立负责组织/管理/实施安全检查、审计等专项工作,包括计划/方案制定、checklist编写、过程执行、报告编制、结果跟踪等;

  4、熟悉it审计相关的准则和方法论,熟悉coso、cobit相关知识,掌握企业信息系统内部控制和内部审计的一般原理,持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;

  5、强有力的`项目计划和执行力,能推动问题的识别、诊断和解决,通过有效的跨部门协作机制推动治理和管理持续改进;

  6、诚实正直,富有团队合作精神,具备优秀的沟通协调能力和书面表达能力,具有良好的逻辑分析能力,够主动承担责任、承受压力。

  体系内审员岗位职责 篇20

  1.接受质量负责人的委派,参加本公司管理体系的.内部审核工作,熟练掌握有关专业知识及审核技能。

  2.参与编制“管理体系内部审核检查记录”。

  3.通过内审,对不符合工作提出纠正措施。

  4.跟踪、验证纠正措施的落实情况。

  5.参与“管理体系内部审核报告”的编写。

  6.内审员必须独立于被审核的工作。