审计经理的岗位职责

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审计经理的岗位职责

审计经理的岗位职责
更新时间:2022-01-05 10:00:38
审计经理的岗位职责

  在现在社会,各种岗位职责频频出现,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。大家知道岗位职责的格式吗?以下是小编收集整理的审计经理的岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

审计经理的岗位职责1

  职责:

  1、制定合理的项目工作计划;

  2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;

  3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;

  4、作为审计项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作;

  5、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;

  6、培养初级审计人员;

  7、领导交办的其他工作。

  职位要求:

  1、会计、审计、财务、金融等相关专业,本科及以上学历;

  2、具有注册会计师执业资格者优先考虑;

  3、.有竣工决算审计经验者优先。

  4、三年以上大中型会计师事务所工作经历,具有独立带队经验;

  5、热爱注册会计师行业,善于沟通,能承受持续的工作压力,适应长期出差。

审计经理的岗位职责2

  审计经理含义

  审计经理,负责监督企业经济活动和管理流程,及时发现在企业经济活动中的资金使用、业务流程等过程中的漏洞,通过开展独立、客观、公正的审计,运用系统规范的方法监督企业风险控制和管理,为企业提供预警服务,避免造成损失。

  审计经理岗位职责

  审计经理是审计队伍的队长,岗位职责如下:

  1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;

  2.负责审计数据的准确性;

  3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的具体实施;

  4.对财务收支、经营活动进行审计;

  5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

  6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

  7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

  8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

  9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

  10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

  审计经理应具备的能力

  1.具有组织领导能力;

  2.综合协调能力;

  3.改革创新能力;

  4.敏锐的洞察力及预见力;

  5.勇于承担责任;

  6.严于律己,善于决策。

  审计经理任职资格

  1.财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历;具有审计师、会计师以上职称;

  2.具有5年以上审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作;

  3.具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法;

  4.具有一定的领导组织管理能力;能团结队伍;

  5.具有敬业精神和良好的职业道德操守。

  审计经理职业发展

  审计经理的发展方向是审计总监,审计经理在日常工作中要注意学习和观察,成为审计总监需要学会如何建立审计领导班子,如何管理领导班子。扎实的专业知识、丰富的经验和具有全局观是走向成功必不可少的基石。 审计经理属于中高端人才,企业招聘可以与猎头网合作,快速精准的帮你找到合适的人才。

审计经理的岗位职责3

  职责:

  1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划;

  2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  3、组织实施常规审计、专项审计、经济合同审计、销售政策审计、投资方案审计、工资审计、部门负责人任期目标审计、离职审计、内控流程审计等各项审计工作并出具内部审计报告;

  4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的'落实工作;

  5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

  6、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;

  7、负责对部门内部员工进行管理。

  任职要求:

  1.男女不限,全日制大学本科及以上学历,审计、会计、财务等专业毕业;

  2.五年以上相关工作经验,两年以上大型企业或集团企业内部审计工作验;

  3.精通审计、税务法律法规、熟悉行业及企业经营范围、业务流程与会计核算方法;

  4.具有良好的沟通协调能力和理解能力;富有高度的责任心和团队精神。

审计经理的岗位职责4

  职责:

  1、协助建立和完善集团内部审计和内部控制管理体系

  2、组织和实施集团内各公司、各业务单位的内部日常审计工作

  3、组织和实施集团内各公司、各业务单位的内部专项审计工作

  4、协助改善公司内部控制流程

  任职要求:

  1、精通国家财税、会计准则等法律规范,具备优秀的职业判断能力。

  2、具有快消、食品或餐饮行业5年以上大中型企业内部审计经验,良好的业务理解能力。

  3、具备优秀的分析思考及解决问题的能力,;

  4、拥有较强的管理能力、良好的团队合作精神以及开拓和创新精神。

  5、为人正直、责任心强、作风严谨,工作仔细认真,独立性强。

审计经理的岗位职责5

  1、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。

  2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。

  3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。

  4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的实施情况的监督。

  5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。

  5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。

  6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。

  7、负责检查、督促会计电算化工作,保证运转正常。

  8、及时完成部门经理交办的其他工作。

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