内审的岗位职责

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内审的岗位职责

内审的岗位职责
更新时间:2022-12-31 17:03:41
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内审的岗位职责15篇

  在当今社会生活中,很多情况下我们都会接触到岗位职责,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,下面是小编精心整理的内审的岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

内审的岗位职责1

  1、负责财务报销系统设计、优化工作;

  2、围绕财务咨询、财务报销制度宣贯、财务流程等2行财务报销的运营,时间能够洞察员工的诉求和痛点,不断通过运营提升报销的满意度;

  3、定期进行报销数据的分析,识别成本变动的原因和合理性,针对不提倡的支出行为,能够联动公司的业务和财务其他部门,一起推进解决,以此降低公司不必要的费用支出。

内审的岗位职责2

  工作职责:

  1、实施集团下属各公司的经济效益审计

  2、实施集团及下属各公司的年度经营指标完成情况考核工作

  3、开展集团及下属各公司总经理、主要负责人离任经济责任审计、任中经济责任审计

  4、实施集团及下属各公司财务收支和经营成果审计

  5、参与检查集团及下属各公司预算执行情况及考核工作

  6、完成领导交办的其他任务

  任职要求:

  1、本科学历,财务、审计或经济类相关专业;

  2、三年以上相关工作经验,具有企业内部审计工作经验佳;

  3、专业知识扎实,熟悉财务处理

  4、注会过三门以上、内审师或国际注册内审师等相关任职资格

  注:公司双休、五险一金入职即交,免费工作午餐、法定节假日、带薪年假、优厚的节日现金福利,定期体检,集团内部豪车购车优惠活动等。

  工作内容涉及全国范围内出差,如不能接受出差,请勿投递简历。

内审的岗位职责3

  一、审核组长职责

  质量管理体系审核阶段,绝大多数审核工作由审核组长全权负责,审核组长应具备管理能力和经验,应有权对审核工作的开展和审核观察结果做出最后决定。

  因此,审核组长除履行审核员的职责外还有如下审核管理职责:

  1、协助选择审核组的成员;

  2、制定审核计划;

  3、代表审核组同受审核部门的管理者接触;

  4、分析审核报告。

  二、审核组内审员职责

  1、负责检查、填写审核检查表;

  2、负责填写不符合项报告单;

  3、负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证;

  4、向审核组长提供审核有关的质量信息,完成所承担的内部审核任务;

  5、根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作;

  6、负责对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议;

  7、负责在本部门内质量管理手册、质量体系程序文件及作业文件的组织学习,并负责有关内容后的传达;

  8、负责本部门内指导、监督质量体系运行工作。

  三、内部审核员能力要求

  1)具备所有审核员应具备的能力。

  2)编写审核文件和报告的能力

  3)2年以上管理岗位经验

  4)跟踪验证和监督审核的能力

  5)较强的上下级沟通能力

  四、内审员部门内的义务及权限

  (一)义务

  1、不断的学习理解体系管理知识并在实际工作中应用,协助部门领导规范管理、促进改进。

  2、负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣贯、维护、监督和改进。

  3、协助公司完成体系审核、外部审核等任务,并组织做好本部门后续改进工作。

  4、协助完成公司需要的其它质量体系认证工作。

  5、协助或承担公司或部门级的质量改进项目的实施推动。

  6、积极参与公司流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。

  7、负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作

  (二)权限

  1、对本部门的质量体系运行有指导、监督和改进权。

  2、根据公司审核安排,有权对受审部门进行审核、提出问题点改进要求,并对问题点的整改情况进行验证。

  3、有权对违反公司程序文件和规章制度的行为进行监督和纠正。

  4、有权参与公司基础管理和部门间的协调改进工作。

  5、有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。

  五、内审员主要工作内容

  内审员的岗位职责内审员1、体系审核:做好公司ISO9001质量管理体系年度内审工作,负责组织实施职能部门的体系审核工作,编制审核检查表和审核报告,并验证问题点整改效果。

  2、管理评审:协助部门经理完成年度管理评审工作,识别重要的管理改进点作为管理评审的输入,不断完善基础管理体系。

  3、流程优化评价:担任公司流程优化评审员,根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作,提供增值服务,推动管理完善。

  4、迎接外审:组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。

  5、改进项目的策划、实施或参与:公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。识别改进需求,策划组织实施,固化改进成果,是公司基础管理改进的重要推动力量。

  6、日常基础管理工作:包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。

  7、部门质量管理体系维护:部门内部体系运行监督、改进、文件优化。体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改,部门制度健全等。

内审的岗位职责4

  岗位职责:

  1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作;负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;

  2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等;负责与被审计单位进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;具体实施审计工作,承担审计项目经理职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实;

  3、参与部门内部管理工作:协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交内审总监审阅;参与审计团队建设,包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。

  4、配合外部审计机构进行审计:协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系;配合、协调外部审计机构进行必要的调查取证工作、保证其工作顺利开展;

  5、完成部门领导交办的其他工作。

  任职资格:

  1、财务、审计、经济学、管理学等相关专业,硕士及以上学历,具备会计从业资格证、cpa或cia资格证者优先;

  2、五到八年内部审计或外部审计工作经验,有四大会计师事务所外审经验或大型制造企业内审经验者优先;

  3、熟练的英语书面及口头交流能力,熟悉审计和财务专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程,熟悉财经法律法规,熟悉企业内部管理环节的控制要点,了解审计领域发展趋势,掌握国际内控理论和方法;

  4、具备很强的原则性,良好的`职业素养与品德操守;较好的团队合作精神;较强的沟通、表达能力和理解、协调能力。

内审的岗位职责5

  1)参与公司重要经营活动,按审计作业程序开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。

  2)按照审计方案,在项目执行组长的指导下,对公司属下部门、公司开展内部控制、离任或专项等审计。

  3)根据审计分工,负责调查、核实审计事项,通过科学、客观的方法搜集审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;

  4)在审计过程中发现可以提高效率或确保审计质量的方法,提出改进建议;

  5)负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;

  6)参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;

  7)完成部门交办的其他事项。

  任职资格:

  1、1年以上相关工作经验,熟悉内部控制原则和审计程序;

  2、有一定的财务会计知识基础;

  2、熟悉文化影视业及业务流程,了解相关法律政策;

  3、良好的沟通及书面表达能力;

  4、熟练操作办公软件;

  5、积极主动,细心、有进取心和团队合作精神;

  6、有文化影视业及工程建设行业审计、内控工作经验的优先。

内审的岗位职责6

  职位描述:

  岗位职责:

  1、统筹公司所有内审相关工作,制定审计框架及策略,建立完善内审相关流程制度;

  2、建立审计风险评估机制定时跟踪及监督公司内控执行情况,更新完善流程稳定,协助弥补现有流程风险和漏洞,参与新流程制定和流程修改及提供增值服务;

  3、根据审计方案要求,组织优化现有内部审计工作,并根据现场审计结果撰写审计报告;对改进方案给予建设性建议;

  4、对审计中的重大或重点审计发现进行风险提示,及时督促被审计组织积极整改,消除风险隐患;对审计发现问题的后续跟踪审计相关工作;

  5、熟悉企业it部门的整体运作与流程,可根据外部监管、内部管理及行业规范、制定it内审规范、it审计计划,并独立编写审计文档及对公司数据完整性及真实性进行独立审计;

  6、组织开展专项审计、定向审计工作,但不限于:经济责任审计、离任审计、反贪腐审计、招标采购审计、销售审计、研发审计、财务审计等;

  7、对审计过程中发现的舞弊线索,及时向相关负责人汇报,依指示开展进一步调查工作;

  8、协调、配合外部审计的各项审计工作;

  9、完成上级领导交办的其他工作。

  岗位要求:

  1、本科及以上学历;

  2、10年以上工作经验,具有5年以上大型集团性企业内审或内控管理经验,或5年企业或事务所内控实践经验,具国际四大会计事务所的从业经验者优先;

  3、可独立负责组织/管理/实施安全检查、审计等专项工作,包括计划/方案制定、checklist编写、过程执行、报告编制、结果跟踪等;

  4、熟悉it审计相关的准则和方法论,熟悉coso、cobit相关知识,掌握企业信息系统内部控制和内部审计的一般原理,持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;

  5、强有力的项目计划和执行力,能推动问题的识别、诊断和解决,通过有效的跨部门协作机制推动治理和管理持续改进;

  6、诚实正直,富有团队合作精神,具备优秀的沟通协调能力和书面表达能力,具有良好的逻辑分析能力,够主动承担责任、承受压力。

内审的岗位职责7

  1、审计工作

  1.1对公司信息系统和it环境进行应用控制和it基础控制审计,工作内容包括测试、撰写审计发现,并完成改进进度的跟踪;

  1.2分析业务数据库数据,提供审计依据;

  1.3分析基础架构和网络配置,提供信息安全方面审计;

  2、协助部门完成对内部控制委员会和董事会的汇报工作

内审的岗位职责8

  (1)据国家、集团及公司的有关规章制度,负责公司财务核算和预算控制工作;

  (2)负责公司费用审核和控制,各类费用和支出单据复核;

  (3)负责编制公司财务报表及相关报表,并确保其及时性和准确性;

  (4)负责会计凭证、会计账簿的装订及归档;

  (5)协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。

内审的岗位职责9

  1、在科室主任的领导下,积极开展内部审计工作,配合并协调社会审计机构开展审计业务。

  2、严格按照审计法规和审计准则开展审计业务,积极参加后续教育培训。

  3、及时做好年度审计计划、总结,建立健全工作台帐。按照医院相关规定,做好审计档案保管工作。

  4、按照审计工作计划开展审计业务,收集审计资料,编写审计工作底稿,出具审计意见或建议。

  5、按照院领导及科室主任的要求做好审计配合工作。

内审的岗位职责10

  岗位职责:

  1、负责开展反舞弊的宣传、培训及执法监察;

  2、负责开展重大违规违纪的事件调查并依据公司制度对责任人执行处分;

  3、负责评估公司内部控制制度与流程设计与执行方面的合理性和有效性,促进内控体系的建立与完善;

  4、负责协助部门审计主管开展财务审计工作,包括但不限于对对外投资、关联交易、资产购置与处置、销售采购业务等经营业务的审计;

  5、负责协助部门审计主管开展离任审计及it审计工作;

  6、负责协助部门审计主管做好有关审计资料的收集、整理、建档工作,按规定做好保密工作;

  7、完成领导交办的其他事项。

  岗位要求:

  1、全日制本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业;

  2、2年以上工作经验,熟悉舞弊调查的常规流程及方案,有舞弊违纪事件的调查经验;

  3、掌握流程框架和内控标准基本要求,了解流程优化的基础理论,对内部控制及管理制度有全面理解的能力;

  4、工作细心、公正,思维严谨,具有良好的责任心,适合团队合作,能承受一定的工作压力;

  5、精通word、excel等相关软件,具备良好的语言和文字表达能力。

内审的岗位职责11

  岗位职责:

  1、负责信息安全管理体系的安全策略、流程、规范的建设、优化和落地审计;

  2、负责信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性进行独立审核;

  3、负责定期对信息系统及应用进行风险评估、安全审计、安全加固;

  4、负建立推广公司内部控制基本规范、流程;协助外部合作方、第三方独立审核机构对集体信息安全体系的审核;

  5、协助开展it合规管理和风险管理相关的工作;

  任职资格:

  1、大专以上学历,计算机、网络安全等相关专业

  2、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,对事物敏感度高,有较强的逻辑分析能力。

  3、良好的沟通技能,团队协作能力

  4、抗压能力好。

  5、持有iso27001内审员、cisa证书者优先

内审的岗位职责12

  内审总监岗位职责

  工作职责:

  1、全面负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部控制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。

  2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务,对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询;

  3、审核起草公司商业活动的合同、协议等涉及风险控制的文件,提供合规意见,并管理规范相关文件;

  4、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平;

  5、根据管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,及时向管理层和业务部门反馈意见,为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议。

  6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层提供决策参考。

内审的岗位职责13

  1、协助跟进订单交付时效性,交付各环节的协调处理;

  2、熟悉质量管理工作,对来料质量、制程质量控制、出货检验的控制过程进行监控;

  3、熟悉iso9001/iso14001管理体系,对体系推行具有较强推动力;

  4、协助总监对交付和质量管理各环节进行监督检查,落实执行;

  5、协助总监组织持续改善活动不断提高工厂管理水平;

  6、协助总监负责绩效管理的组织与评估工作;

  7、安排各项会议的日程和议程,撰写会议纪要,监管落实会议决议;

  8、督促落实各项工作计划的完成情况,检查和纠正执行情况。

内审的岗位职责14

  1、参与公司内审部专项审计、流程审计、反舞弊审计项目;

  2、对所负责的审计业务中的控制漏洞提出改进意见并督促业务部门按时改进;

  3、参与和维护面向全员的反舞弊机制和制度;

  4、执行内审部门宣传工作;

  6、完成上级交办的其他日常事务性工作,能独立处理和解决所负责的任务。

内审的岗位职责15

  负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;

  协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;

  负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  配合完成集团审计流程的相关准备工作;

  执行临时的、特定的审计/控制项目。

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